Учет комиссионного товара в 1С полученных от контрагента по...
30 июля 2009 в 12:27

Учет комиссионного товара в 1С полученных от контрагента по договору

Вопрос заключается в том, что у меня в версии 1СБухгалтерский учет 1.6.16.6 при проведении документа «Оприходование Товара» по документу «Инвентаризация товаров на складе» появляется ошибка в корреспонденции балансовых счетов и забалансовых счетов. Данную ошибку в типовой конфигурации я исправил, но мне кажется, что длжна быть вторая проводка по учету возеикшей задолженности перед контрагентом по данному товару. Документ «Списание Товара» такую проводку проводит.
Прошу коллег пояснить, прав я или нет.

3281
  • Тема закрыта
Комментарии (12)
  • 30 июля 2009 в 16:43 • #
    Светлана Афанасьева

    Олег! Если можно конкретнее напишите проводки, которые возникают при проведении документа Оприходование товара.

  • 30 июля 2009 в 18:15 • #
    Олег Бабиков

    описывать проводки не имеет смысла при наличии программы Бухгалтерский учет 1.6, в Демонстрационной версии все становиться понятным

  • 30 июля 2009 в 18:22 • #
    Светлана Афанасьева

    Олег, тогда до завтра надо подождать - просто дома принципиально не устанавливала 1С.

  • 31 июля 2009 в 09:10 • #
    Олег Бабиков

    Светлана, вопрос конечно не в установке 1С, он заключается в том что я хочу понять правильно ли я мыслю, что при оприходовании комиссионного товара, мы не только создаем проводку по Дб 004 счета но и должны иметь проводку по задолженности по контрагенту за товар, т.е. Дб76 - Кр91, это считаю логичным, т.к. Списание происходит проводками Кр 004 и вторая проводка Дб94 -Кр76

  • 5 августа 2009 в 11:49 • #
    Светлана Афанасьева

    Олег, добрый день!
    По вашему вопросу существует два варианта: 1) опт 2) розница;
    1) опт:
    Принят на забалансовый учет товар, поступивший для реализации: Д-004 (документ - акт или приходная накладная);
    Отражена реализация комиссионного товара Д-62 К-76 плюс Д-004 (документ – Реализация, однако, списание с забалансового учета стоимости реализованного товара можно оформить бухгалтерской справкой, если это не предусмотрено программой 1С, бывает такое);
    Признана выручка от оказания посреднических услуг Д-76 К-90-1 (документ - Отчет комиссионера);
    2) розница:
    Принят на забалансовый учет товар, поступивший для реализации: Д-004 (документ - акт или приходная накладная);
    Отражена реализация комиссионного товара Д-62 К-76 плюс Д-004 (документ – Инвентаризация товаров на складе, однако, списание с забалансового учета стоимости реализованного товара можно оформить бухгалтерской справкой, если это не предусмотрено программой 1С);
    Признана выручка от оказания посреднических услуг Д-76 К-90-1 (документ - Отчет комиссионера, либо можно оформить бухгалтерской справкой, если это не предусмотрено программой 1С);
    И еще, если в программе есть недоработки, то, конечно же, их можно исправить.
    С уважением, Светлана

  • 6 августа 2009 в 09:43 • #
    Волкова Виктория

    Здравствуйте! Светлана написала совершенно верно, но при отгрузке покупателям на стоимость товара и количество делается проводка по К004. Вообще по-документно порядок таков: получили товар Д004 (документа акт приема-передачи), оприходовали (док. приходный ордер) -> отгрузили Д62-К76, К004 (док.Торг-12, с/ф) -> начислили комиссионное вознагр.Д76-К90 (док.Отчет комитенту, кот.должен содержать сведения об отгрузках, поступлении на р/с, перечислении комитенту и итоговые цифры остатков: дебиторки покупателей, средств комитента на р/с комиссионера (иначе эти средства могут переквалифицировать в ваши авансы), товаров на остатке по себестоимости (т.е.остаток по Д004 - это и есть ваша задолженность по товару, в баланс она не попадает). Надеюсь, что хоть чем-то помогла.

  • 6 августа 2009 в 14:00 • #
    Олег Бабиков

    Спасибо Всем за помощь. с ведением учета все в порядке.

  • 6 августа 2009 в 15:01 • #
    Светлана Афанасьева

    Виктория, в рознице товарной накладной - нет
    Заводится документ "Инвентаризация товаров на складе" и по нему определяется количество проданного.
    Про оплату вопроса не было, поэтому и не ответила.

  • 6 августа 2009 в 15:29 • #
    Светлана Афанасьева

    есть еще такие предприятия, отбивают на кассе деньги за проданный товар (без штрих-кода), а в конце месяца Инвентаризацию делают... Розница, однако... ;)))

  • 20 ноября 2009 в 23:26 • #
    Елена Кувшинова

    Олег! Попробую Вам ответить,т.к веду учет комиссионных товаров.Когда Вы оприходуете товар,то появляется только 004.01-забалансовый.Т.к. покупка комиссионного товара и его реализация покупателю производится по одной и той же цене,то расчеты с контрагентом возникают на момеен реализации- на закладке 62.01 в номенклатуре 004.01. основные проводки по реализации-отчет комиссионера.
    Если есть вопросы -пишите на почту #


Выберите из списка
2013
2013
2011
2010
2009