Пени по налогам .(период 2007г)

Пени по налогам .(период 2007г)

Уважаемые коллеги!Посоветуйте как лучше и правильнее сделать.
У моей организации на сегодня переплата по НДС в 4 мил.
(есть документ из ИФНС).
Была проверка аудиторская по 2007г. Пришлось сделать уточненки по НДС за каждый месяц и в общей сложности за каждый месяц идет доначисление ….Только в 2–3 месяцах к возмещению.Короче по всему году к доплате больше чем на 4 мил.
Как лучше сделать письма к каждому месяцу с расчетом и пенями или можно по году всего с просьбой зачесть переплату в 4 мил. а на остальное начислить пени за 2008г и доплатить разницу в бюджет…
Я что-то расстерялась….
Подсскажите пожалуйста…
С Уважением.

163
Комментарии (4)
  • 19 марта 2009 в 15:37 • #
    Ирина Балаева

    У вас и переплата и недоимка по одному налогу, в лицевом счете по НДС они автоматом захлопнутся
    А разницу доплатите и пеню рассчитайте и заплатите
    Только в налоговую надо уточненные декларации сдать после оплаты

  • 19 марта 2009 в 16:18 • #
    Лариса Мыльникова

    я то так и сделаю разницу доплачу , без проблем...только пени расчитывать с какого периода? за каждый месяц когда переплата "захлопнеться"?или можно с января 2008г?

  • 19 марта 2009 в 18:05 • #
    Ирина Балаева

    Пени расчитывается с того момента , когда возникла недоимка
    У Вас на начало 2007 года есть переплата по НДС в бюджет?
    Возьмите оборотку по НДС за каждый месяц 2007 и январь 2008 года и увидите момент возникновения недоимки с него и считайте до даты погашения
    Возможно у Вас переплата с недоимкой идут в "шахматном" порядке , тогда и расчетов пени будет несколько

  • Цена договорная

  • 20 марта 2009 в 09:49 • #
    Лариса Мыльникова

    спасибо так и сделаю....ох и хлопотно это...


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
1970